млрд сум | ||||
№ | Показатели | Прогноз на 2022 год | Бюджетные ориентиры | |
2023 год | 2024 год | |||
I. | Доходы Консолидированного бюджета | 254 582,5 | 276 673,9 | 316 482,5 |
1. | Доходы Государственного бюджета* | 199 500,0 | 214 529,2 | 249 319,1 |
2. | Доходы государственных целевых фондов* | 31 935,9 | 35 160,2 | 38 318,4 |
3. | Поступления в Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | 8 495,3 | 11 312,4 | 12 389,3 |
4. | Поступления во внебюджетные счета бюджетных организаций | 14 651,4 | 15 672,1 | 16 455,7 |
II. | Расходы Консолидированного бюджета | 280 128,7 | 304 584,4 | 347 228,6 |
1. | Расходы Государственного бюджета * | 188 911,5 | 202 669,0 | 238 545,1 |
2. | Расходы государственных целевых фондов | 58 179,0 | 62 782,7 | 67 678,6 |
3. | Расходование средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан | 7 727,1 | 10 112,4 | 11 117,3 |
4. | Расходование средств внебюджетных счетов бюджетных организаций | 14 614,5 | 15 564,4 | 16 270,0 |
5. | Расходы на государственные программы за счет внешнего долга | 10 696,5 | 13 455,8 | 13 617,6 |
III. | Трансферты в государственные целевые фонды | 25 900,1 | 28 244,4 | 30 356,6 |
IV. | Сальдо Консолидированного бюджета (профицит +, дефицит —) | -25 546,1 | -27 910,5 | -30 746,2 |
V. | Сальдо Государственного бюджета и государственных целевых фондов (профицит +, дефицит —) | -15 654,7 | -15 762,3 | -18 586,2 |
VI. | Погашение государственного долга | 10 172,3 | 11 394,3 | 15 098,9 |
№ | Показатели | Прогноз на 2022 год | Целевые ориентиры | |
2023 год | 2024 год | |||
1. | Валовый внутренний продукт, млрд сум | 839 989 | 972 701 | 1 126 753 |
2. | Темп роста валового внутреннего продукта, в процентах | 6,0 | 6,2 | 6,6 |
3. | Индекс потребительских цен, по отношению к декабрю прошлого года, в процентах | 9,0 | 5,0 | 5,0 |
4. | Темп роста промышленной продукции, в процентах | 7,0 | 8,0 | 9,6 |
5. | Темп роста производства в сельском, лесном и рыбном хозяйствах, в процентах | 3,3 | 3,5 | 3,6 |
6. | Темп роста розничного товарооборота, в процентах | 9,3 | 9,8 | 10,7 |
млн сум | ||
№ | Показатели | Сумма |
I. | ВСЕГО — государственных целевых фондов | |
Остаток на начало года | 11 011 614,5 | |
Прогноз доходов* | 34 122 069,3 | |
Трансферты из Государственного бюджета | 26 016 379,4 | |
Трансферты в Государственный бюджет | 500 000,0 | |
Расходы* | 62 442 880,5 | |
Ожидаемый остаток на конец года | 8 207 182,7 | |
1. | Фонд «Эл-юрт умиди» | |
Остаток на начало года | 2 870,3 | |
Прогноз доходов | ||
Трансферты из Государственного бюджета | 165 000,0 | |
Расходы | 165 000,0 | |
в том числе: | ||
Организация обучения и прохождения стажировки стипендиатов Фонда в зарубежных авторитетных образовательных учреждениях | 156 000,0 | |
Привлечение зарубежных ученых и специалистов, в том числе соотечественников, к осуществлению трудовой деятельности в республике | 3 000,0 | |
Расходы связанные с содержанием фонда | 6 000,0 | |
Ожидаемый остаток на конец года | 2 870,3 | |
2. | Централизованный фонд по возмещению убытков физическим и юридическим лицам в связи с изъятием у них земельных участков для общественных нужд | |
Остаток на начало года | 36 608,0 | |
Прогноз доходов | ||
Трансферты из Государственного бюджета | 500 000,0 | |
Расходы | 500 000,0 | |
в том числе: | ||
Возмещение причиненного физическим и юридическим лицам ущерба на основании принятых программ, поручений Президента и Правительства Республики Узбекистан | 500 000,0 | |
Ожидаемый остаток на конец года | 36 608,0 | |
3. | Внебюджетный Пенсионный фонд | |
Остаток на начало года | 3 679 130,4 | |
Прогноз доходов | 31 099 060,6 | |
в том числе: | ||
Поступления социального налога | 30 413 100,0 | |
Другие доходы | 685 960,6 | |
Трансферты из Государственного бюджета | 13 261 600,0 | |
Расходы | 45 282 502,5 | |
в том числе: | ||
Расходы по выплате гражданам платежей по всем видам государственных пенсий, а также пенсий и пособий | 45 280 652,5 | |
Другие расходы | 1 850,0 | |
Ожидаемый остаток на конец года | 2 757 288,5 | |
4. | Государственный фонд содействия занятости | |
Остаток на начало года | 91 635,9 | |
Прогноз доходов | 272 063,0 | |
в том числе: | ||
Поступления социального налога | 150 000,0 | |
Другие доходы | 122 063,0 | |
Трансферты из Государственного бюджета | 407 109,2 | |
Расходы | 759 172,2 | |
в том числе: | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, зарегистрированных в центрах содействия занятости населения в качестве ищущих работу и имеющих статус безработных | 280 000,0 | |
Возмещение затрат внебюджетному Пенсионному фонду в связи с назначением досрочных пенсий безработным | 8 000,0 | |
Выплата пособий по безработице, компенсаций, стипендий, материальной помощи безработным и других выплат | 155 000,0 | |
Размещение ресурсов по кредитным линиям, открываемым в коммерческих банках | 130 000,0 | |
Материально-техническое обеспечение и содержание отдельных подразделений центров содействия занятости, центров обеспечения временной разовой работой, региональных центров профессионального обучения безработных и незанятого населения, учебных центров по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации безработных | 60 000,0 | |
Создание, развитие и техническая поддержка информационно-компьютерных систем и технологий в сфере трудоустройства, обеспечения занятости населения и охраны труда, учета вакансий и незанятого населения, включая разработку программного обеспечения и приобретение технических средств | 5 000,0 | |
Предоставление субсидий | 89 172,2 | |
Отчисления в Фонд материального стимулирования Министерства занятости и трудовых отношений | 30 020,0 | |
Другие расходы | 1 980,0 | |
Ожидаемый остаток на конец года | 11 635,9 | |
5. | Фонд поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом | |
Остаток на начало года | 195 715,1 | |
Прогноз доходов | 59 000,0 | |
в том числе: | ||
Поступления за счет резервирования средств организаций, осуществляющих отправку граждан Республики Узбекистан для осуществления трудовой деятельности за рубежом | 10 000,0 | |
Поступления за счет сборов за выдачу разрешений (документ, дающий право работодателям на привлечение иностранной рабочей силы) и подтверждений (документ дающий право иностранным гражданам на право трудовой деятельности) | 35 000,0 | |
Другие доходы | 14 000,0 | |
Трансферты из Государственного бюджета | ||
Расходы | 125 200,0 | |
в том числе: | ||
Правовая и социальная защита, а также оказание материальной помощи гражданам, подвергшимся нарушению трудовых и иных прав, попавшим в сложное финансовое положение в период осуществления трудовой деятельности за рубежом | 35 000,0 | |
Медицинское обслуживание граждан, нуждающихся в медицинской помощи в связи с получением травмы в период нахождения в трудовой миграции | 8 000,0 | |
Перевозка тел граждан, умерших в период нахождения в трудовой миграции, а также граждан, получивших увечье или тяжелые травмы в период осуществления трудовой деятельности за рубежом | 13 000,0 | |
Предоставление единовременных субсидий страховым компаниям для покрытия страховой суммы граждан, ведущих временную трудовую деятельность за рубежом | 6 000,0 | |
Создание в регионах республики и оснащение центров предвыездной адаптации, профессиональной подготовки, подтверждение профессиональной квалификации граждан, выезжающих для осуществления трудовой деятельности за рубежом | 20 000,0 | |
Создание, оснащение и содержание зарубежных представительств Агентства по внешней трудовой миграции | 30 000,0 | |
Отчисления в фонд материального стимулирования Министерства занятости и трудовых отношений | 11 000,0 | |
Расходы, связанные с содержанием Исполнительной дирекции Фонда | 1 200,0 | |
Другие расходы | 1 000,0 | |
Ожидаемый остаток на конец года | 129 515,1 | |
6. | Фонд общественных работ | |
Остаток на начало года | 102 660,0 | |
Прогноз доходов | 11 720,0 | |
в том числе: | ||
Поступления от аренды основных средств, мини-оборудования и инвентаря | 1 000,0 | |
Доходы от размещения временно свободных средств в коммерческих банках | 10 720,0 | |
Трансферты из Государственного бюджета | 202 000,0 | |
Расходы | 314 100,0 | |
в том числе: | ||
Оплата труда безработных и незанятых лиц, привлеченных к общественным работам | 278 375,2 | |
Приобретение основных средств, мини-оборудования и инвентаря, предназначенных для использования в общественных работах, в том числе путем их выдачи на основе аренды | 7 356,0 | |
Приобретение специальной одежды и средств техники безопасности для выполнения общественных работ | 5 000,0 | |
Отчисления в фонд материального стимулирования Министерства занятости и трудовых отношений | 8 468,8 | |
Расходы, связанные с содержанием фонда | 2 500,0 | |
Другие расходы | 12 400,0 | |
Ожидаемый остаток на конец года | 2 280,0 | |
7. | Фонд развития садоводства и тепличного хозяйства | |
Остаток на начало года | 3 935,4 | |
Прогноз доходов | 354 000,0 | |
в том числе: | ||
ссуды из Государственного бюджета | 300 000,0 | |
Трансферты из Государственного бюджета | 140 000,0 | |
Расходы | 494 160,0 | |
в том числе: | ||
Предоставление субсидий | 181 924,5 | |
На выделение заемных средств сельскохозяйственным предприятиям для поставки необходимых материально-технических ресурсов и на пополнение переработчикам, хранителям и экспортерам оборотных средств для закупки выращенных сельскохозяйственных культур | 300 000,0 | |
Расходы, связанные с содержанием Агентства и его подведомственных организаций | 12 235,5 | |
Ожидаемый остаток на конец года | 3 775,4 | |
8. | Фонд развития виноделия | |
Остаток на начало года | 305 035,9 | |
Прогноз доходов | 30 000,0 | |
в том числе: | ||
Поступления от процентов по займам, выданным, а также ресурсам, предоставленным коммерческим банкам для выделения кредитов на создание плантаций технических сортов винограда и производство алкогольной продукции | 15 000,0 | |
Другие доходы | 15 000,0 | |
Трансферты из Государственного бюджета | 30 000,0 | |
Расходы | 249 504,0 | |
в том числе: | ||
Реализация комплексных целевых программ, направленных на обеспечение ускоренного развития виноградников технических сортов и винодельческой отрасли | 50 000,0 | |
Выдача займов на создание плантаций технических сортов винограда и производство алкогольной продукции, а также предоставление коммерческим банкам ресурсов для выделения кредитов | 50 000,0 | |
Предоставление субсидий | 90 000,0 | |
Расходы, связанные с содержанием Агентства и его подведомственных организаций | 42 504,0 | |
Другие доходы | 17 000,0 | |
Ожидаемый остаток на конец года | 115 531,9 | |
9. | Фонд развития скорой медицинской помощи | |
Остаток на начало года | 26 750,0 | |
Прогноз доходов | 86 040,0 | |
в том числе: | ||
Поступления от платежей за использование абонентского номера | 86 040,0 | |
Трансферты из Государственного бюджета | ||
Расходы | 86 040,0 | |
в том числе: | ||
Закуп специализированного автотранспорта и своевременное обновление транспортного парка службы скорой медицинской помощи, а также его оснащение современным медицинским оборудованием | 26 000,0 | |
Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность службы скорой медицинской помощи | 5 040,0 | |
Выплата надбавок, премий и других стимулирующих выплат работникам службы скорой медицинской помощи | 50 000,0 | |
Другие расходы | 5 000,0 | |
Ожидаемый остаток на конец года | 26 750,0 | |
10. | Фонд поддержки лиц с инвалидностью | |
Остаток на начало года | 396,7 | |
Прогноз доходов | 550,0 | |
в том числе: | ||
Благотворительные пожертвования юридических и физических лиц, а также международных организаций | 550,0 | |
Трансферты из Государственного бюджета | ||
Расходы | 550,0 | |
в том числе: | ||
Обеспечение лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими предметами, средствами технической реабилитации и кресло-колясками | 550,0 | |
Ожидаемый остаток на конец года | 396,7 | |
11. | Внебюджетный Республиканский целевой книжный фонд | |
Остаток на начало года | 278 377,0 | |
Прогноз доходов | 15 959,0 | |
в том числе: | ||
Арендные платежи за учебники, предоставленные в аренду | ||
Поступления от утилизации не пригодных к использованию в дальнейшем учебников и учебно-методических комплексов | 10 509,0 | |
Другие доходы | 5 450,0 | |
Трансферты из Государственного бюджета | 1 005 000,0 | |
Расходы | 1 299 336,0 | |
в том числе: | ||
Приобретение учебников за счет средств Государственного бюджета | 1 005 000,0 | |
Приобретение учебников за счет оборотных средств фонда | 288 275,5 | |
из них: | ||
Для обеспечения учащихся учреждений общего среднего и среднего специального образования на основе аренды | 272 626,5 | |
Предоставление учебников и учебно-методических комплексов | 15 649,0 | |
Расходы, связанные с содержанием Исполнительной дирекции Фонда | 6 060,5 | |
Ожидаемый остаток на конец года | ||
12. | Государственный фонд поддержки предпринимательской деятельности | |
Остаток на начало года | 716 236,9 | |
Прогноз доходов | 215 000,0 | |
в том числе: | ||
Кредиты (займы) и гранты международных финансовых институтов и других доноров, привлеченные для выполнения задач, возложенных на Фонд | 110 391,0 | |
Доходы от предоставления поручительств | 39 345,9 | |
Другие доходы | 65 263,1 | |
Трансферты из Государственного бюджета | 900 000,0 | |
Расходы | 1 599 880,0 | |
в том числе: | ||
Оплата коммерческим банкам платежей, связанных с поручительствами, предоставленными по кредитам заемщиков | 18 000,0 | |
Предоставление компенсации на покрытие части процентных расходов по кредитам коммерческих банков | 1 532 308,4 | |
Расходы, связанные с содержанием Фонда | 17 913,0 | |
Другие расходы | 31 658,6 | |
Ожидаемый остаток на конец года | 231 356,9 | |
13. | Фонд развития информационно-коммуникационных технологий | |
Остаток на начало года | 314 781,3 | |
Прогноз доходов | 1 054 613,5 | |
в том числе: | ||
Поступления от платы за использование абонентского номера | 784 176,9 | |
Поступления от государственных пошлин, сборов и всех видов платежей, уплаченных за государственные услуги, оказанные через Единый портал интерактивных государственных услуг | 17 827,8 | |
Средства, поступающие от государственных пошлин и иных платежей, уплаченных за государственные услуги, оказанные через Единую биллинговую систему | 1 044,7 | |
Поступления от государственной пошлины за выдачу лицензий на право осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций | 135 589,5 | |
Другие доходы | 115 974,6 | |
Трансферты из Государственного бюджета | ||
Расходы | 1 213 361,6 | |
в том числе: | ||
Разработка, реализация и сопровождение проектов по формированию, развитию систем электронного правительства и цифровой экономики | 20 001,7 | |
Реализация задач и проектов по развитию информационных технологий и коммуникаций, определенных решениями Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан | 113 672,9 | |
Расходы, связанные с разработкой, реализацией и сопровождением приоритетных проектов по совершенствованию и развитию информационных технологий и коммуникаций | 50 706,1 | |
Расходы на содержание работников Центра по вопросам массовых коммуникаций Агентства информации и массовых коммуникаций | 48 977,1 | |
Расходы на ремонт, реконструкцию и оснащение специализированной школы по углубленному изучению предметов по направлению информационно-коммуникационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий и дополнительное стимулирование ее преподавателей и работников | 10 956,9 | |
Отчисления в Фонд развития скорой медицинской помощи при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан | 86 040,0 | |
Отчисления в Фонд финансирования науки и поддержки инноваций при Ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий | 5 097,1 | |
Отчисления внебюджетному Фонду развития информационно-библиотечных учреждений при Национальной библиотеке Узбекистана — информационном ресурсном центре | 10 546,9 | |
Финансирование деятельности Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций | 65 160,0 | |
Финансирование деятельности ГУП «Центр развития информационных технологий и информационных ресурсов» | 10 796,1 | |
Финансирование деятельности ГУП «Центр кибербезопасности» | 40 870,7 | |
Расходы, связанные с содержанием министерства и его территориальных управлений и организаций его составе | 610 172,5 | |
Другие расходы | 140 363,5 | |
Ожидаемый остаток на конец года | 156 033,1 | |
14. | Фонд поддержки туризма | |
Остаток на начало года | 23 504,1 | |
Прогноз доходов | 44 000,0 | |
Трансферты из Государственного бюджета | 39 500,0 | |
Расходы | 107 000,0 | |
в том числе: | ||
Финансирование целевых программ в сферах туризма и культурного наследия | 30 088,9 | |
Расходы, связанные с организацией мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала страны | 30 729,4 | |
Содержания Министерство Туризма и культурного наследия Республики Узбекистан, его территориальных управлений и подведомственных организаций, а также другие расходы | 46 181,7 | |
Ожидаемый остаток на конец года | 4,1 | |
15. | Гарантийный фонд по обслуживанию государственного долга | |
Остаток на начало года | 457 836,0 | |
Прогноз доходов | 239 704,4 | |
в том числе: | ||
Вознаграждение, взимаемое за выдачу государственных гарантий от имени Республики Узбекистан по привлеченным кредитам (займам) | 27 673,4 | |
Поступления от размещения временно свободных денежных средств на депозитах коммерческих банков и инвестирования в высоколиквидные ценные бумаги | 24 307,6 | |
Отчисление из республиканского бюджета в размере налога на прибыль, полученных от доходов, выплачиваемых в виде процентов от размещения на депозиты средств, поступающих от размещения международных облигаций, открытия кредитных линий и выделения бюджетных ссуд | 87 014,0 | |
Доходы, полученные от размещения заемных средств, привлеченных из международных финансовых институтов, зарубежных государств и организаций, на депозиты Центрального банка Республики Узбекистан и коммерческих банков | 96 241,1 | |
Другие доходы | 4 468,2 | |
Трансферты из Государственного бюджета | ||
Расходы | 146 274,3 | |
в том числе: | ||
Осуществление выплаты долга с условием перепокрытия организациями — должниками, в случае несвоевременного и неполного осуществления выплаты по государственному долгу организациями — должниками | 119 020,9 | |
Другие расходы | 27 253,4 | |
Ожидаемый остаток на конец года | 551 266,1 | |
16. | Государственный целевой фонд по поддержке семьи и женщин | |
Остаток на начало года | 75 510,8 | |
Прогноз доходов | 154 000,0 | |
в том числе: | ||
Доходы, поступающие от процентов, начисленных от ресурсов, предоставленных коммерческим банкам для выделения кредитов на льготной основе | 154 000,0 | |
Трансферты из Государственного бюджета | 66 123,0 | |
Расходы | 228 528,0 | |
в том числе: | ||
Размещение ресурсных средств по кредитным линиям, открываемым в коммерческих банках для налаживания предпринимательской деятельности | 100 000,0 | |
Оплата первоначального взноса при обеспечении жильем женщин, оказавшихся в сложной социальной ситуации | 9 999,9 | |
Материальная поддержка женщин, оказавшихся в сложной социальной ситуации, в том числе малообеспеченных, женщин с инвалидностью | 38 328,0 | |
Содействие целевой работе по подготовке молодых девочек к семейной жизни, укреплению традиционных семейных ценностей | 5 000,0 | |
Выделение грантовых средств негосударственным некоммерческим организациям, оказывающим содействие в обучении профессиям и обеспечении занятости женщин, а также занимающимися их проблемами | 5 104,3 | |
Содействие покрытию расходов, связанных с организацией Республиканским общественным женским советом международных мероприятий по вопросам женщин и участием делегации Узбекистана в международных мероприятиях | 5 000,0 | |
Формирование уставных капиталов кластеров, специализирующихся на видах ремесленничества, в которых в основном занимаются женщины | ||
Финансовая поддержка деятельности центров предпринимательства женщин, выплата почасовой оплаты труда за проведение учебных занятий, организованных в центрах предпринимательства | 8 712,9 | |
Покрытие расходов, связанных с содержанием Республиканского центра реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от насилия, и предупреждения суицидов, а также его территориальных отделов | 13 230,5 | |
Расходы, связанные с содержанием Исполнительной дирекции Фонда | 7 741,5 | |
Другие расходы | 35 410,9 | |
Ожидаемый остаток на конец года | 67 105,8 | |
17. | Внебюджетный Фонд по управлению, трансформации и приватизации государственных активов | |
Остаток на начало года | 2 917 700,1 | |
Прогноз доходов | 558 898,8 | |
в том числе: | ||
Средства от реализации государственных активов (предприятий, акций в уставных фондах хозяйственных обществ, прав на земельные участки и другого имущества, являющегося государственной собственностью) | 525 898,8 | |
Средства от аренды государственного имущества | 28 000,0 | |
Другие доходы | 5 000,0 | |
Трансферты из Государственного бюджета | ||
Расходы | 87 398,8 | |
в том числе: | ||
Отчисление Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан | 11 500,0 | |
Единовременные платежи на основании решений Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан | 33 087,7 | |
Другие расходы, связанные с деятельностью Агентства и организаций в его системе | 42 811,1 | |
Трансферты в Государственный бюджет | 500 000,0 | |
Ожидаемый остаток на конец года | 2 889 200,1 | |
18. | Фонд развития рыбоводства | |
Остаток на начало года | 2 601,1 | |
Прогноз доходов | 1 500,0 | |
в том числе: | ||
Средства, поступившие от предоставления в аренду природных водоемных участков охотничьим рыболовным хозяйствам | 1 200,0 | |
Другие доходы | 300,0 | |
Трансферты из Государственного бюджета | ||
Расходы | 2 000,0 | |
в том числе: | ||
Широкое внедрение современных интенсивных и инновационных технологий и развитие материальной технической базы в рыбной отрасли | 500,0 | |
Финансирование формирования инвестиционных проектов по развитию рыбной отрасли | 757,0 | |
Составление и регистрация кадастровой документации по природным и искусственным водоемам для легализации деятельности предпринимателей, занимающиеся рыболовством в данных водоемах | 628,0 | |
Другие расходы | 115,0 | |
Ожидаемый остаток на конец года | 2 101,1 | |
19. | Фонд государственного медицинского страхования | |
Остаток на начало года | 34 062,5 | |
Прогноз доходов | ||
Трансферты из Государственного бюджета | 1 189 780,4 | |
в том числе: | ||
Из местных бюджетов | 525 239,4 | |
Из республиканского бюджета | 664 541,0 | |
Расходы | 1 189 780,4 | |
в том числе: | ||
Закуп медицинских услуг у государственных и частных медицинских организаций в рамках гарантированной государством медицинской помощи | 1 179 259,0 | |
Расходы, связанные с содержанием исполнительного аппарата Фонда | 10 521,5 | |
Ожидаемый остаток на конец года | 34 062,5 | |
20. | Фонд по финансированию образовательных кредитов при Министерстве финансов | |
Остаток на начало года | 303 391,4 | |
Прогноз доходов | 12 000,0 | |
Доход, получаемый от размещения средств в коммерческих банках | 12 000,0 | |
Трансферты из Государственного бюджета | 800 000,0 | |
Расходы** | ||
Ожидаемый остаток на конец года | 1 115 391,4 | |
21. | Целевой фонд по развитию автомобильных дорог | |
Остаток на начало года | 848 400,0 | |
Прогноз доходов | ||
Трансферты из Государственного бюджета | 4 691 080,0 | |
Расходы | 5 539 480,0 | |
в том числе: | ||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, мостов и путепроводов, а также оснащения объектов и закупки техники в соответствии с Программой развития социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбекистан | 3 133 394,0 | |
Расходы, связанные с капитальным и текущим ремонтом, содержанием, озеленительными работами на автомобильных дорогах общего пользования | 2 135 019,7 | |
Предотвращение стихийных бедствий и ликвидация их последствий на автомобильных дорогах общего пользования | 232 007,2 | |
Расходы, связанные с содержанием Комитета по автомобильным дорогам и его главных управлений, а также организаций в структуре Комитета | 39 059,1 | |
Ожидаемый остаток на конец года | ||
22. | Фонд развития систем водоснабжения и канализации | |
Остаток на начало года | 527 432,6 | |
Прогноз доходов | ||
Трансферты из Государственного бюджета | 1 589 377,0 | |
в том числе: | ||
Из местных бюджетов | 8 692,5 | |
Из республиканского бюджета | 1 580 684,5 | |
Расходы | 2 109 843,0 | |
в том числе: | ||
Финансирование строительства и реконструкции объектов питьевого водоснабжения и канализационных систем, а также проектно-изыскательных работ согласно программе комплексного развития питьевого водоснабжения и канализационных систем | 2 109 843,0 | |
Ожидаемый остаток на конец года | 6 966,6 | |
23. | Фонд финансирования науки и поддержки инноваций | |
Остаток на начало года | 67 043,0 | |
Прогноз доходов | ||
Трансферты из Государственного бюджета | 576 919,0 | |
Расходы | 576 919,0 | |
в том числе: | ||
Расходы на финансирование проектов в рамках государственных программ по научной деятельности | 481 919,0 | |
Расходы на создание и дополнительное оснащение научных лабораторий, оснащенных новым и современным высокотехнологичным оборудованием | 55 000,0 | |
Расходы на строительство и оснащение объектов у субъектов инновационной деятельности | 25 000,0 | |
Расходы на финансирование кратковременных научных стажировок молодых ученых | 10 000,0 | |
Расходы на содержание Исполнительной дирекции Фонда | 5 000,0 | |
Ожидаемый остаток на конец года | 67 043,0 | |
24. | Фонд привлечения населения к предпринимательству | |
Остаток на начало года | ||
Прогноз доходов | ||
Трансферты из Государственного бюджета | 452 890,8 | |
Расходы | 452 890,8 | |
в том числе: | ||
Предоставление субсидий | 430 600,0 | |
Другие расходы | 22 290,8 | |
Ожидаемый остаток на конец года | ||
II. | Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | |
Прогноз доходов | 6 150 068,6 | |
Трансферты из Государственного бюджета | ||
Расходы | 8 935 410,0 |
млрд сум | ||
№ | Показатели | Сумма |
Доходы республиканского бюджета Республики Узбекистан | 162 587,0 | |
1. | Прямые налоги | 44 342,0 |
1.1. | Налог на прибыль | 35 448,6 |
из них, по акционерным обществам «Навоийский горно-металлургический комбинат» и «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» | 22 886,2 | |
1.2. | Налог на доходы физических лиц | 8 893,4 |
2. | Косвенные налоги | 69 814,4 |
2.1. | Налог на добавленную стоимость | 53 300,0 |
2.2. | Акцизный налог | 11 687,8 |
2.3. | Таможенная пошлина | 4 826,6 |
3. | Ресурсные платежи | 13 760,3 |
3.1. | Налог за пользование недрами | 13 760,3 |
4. | Дивиденды (без учета налога на прибыль с доходов в виде дивидендов) | 30 222,3 |
из них, по акционерным обществам «Навоийский горно-металлургический комбинат» и «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» | 27 031,9 | |
5. | Прочие доходы и другие неналоговые поступления | 4 448,0 |
млн сум | ||
№ | Показатели | Сумма |
Средства, выделяемые из республиканского бюджета, всего | 194 845 154,9 | |
в том числе: | ||
текущие расходы | 100 045 718,9 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 9 457 597,2 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 12 081 008,3 | |
трансферты государственным целевым фондам | 25 482 447,5 | |
регулирующие трансферты, выделяемые из республиканского бюджета Республики Узбекистан бюджетам Республики Каракалпакстан, местным бюджетам областей и города Ташкента | 14 115 563,5 | |
перераспределяемые ассигнования | 43 120 416,7 | |
1. | Министерство народного образования Республики Узбекистан | 26 012 131,1 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 24 655 410,1 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 250 000,0 | |
средства, выделяемые Фонду содействия реформам в сфере народного образования | 130 000,0 | |
расходы на подключение учреждений народного образования к широкополосной сети Интернет | 120 000,0 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 242 215,0 | |
трансферты Республиканскому целевому книжному фонду | 1 005 000,0 | |
перераспределяемые средства | 109 506,0 | |
расходы, связанные с организацией практических кружков по исполнению мелодий на национальных музыкальных инструментах, изобразительного и прикладного искусства, а также по ремесленному делу в общих средних образовательных учреждениях | 50 000,0 | |
расходы, связанные с применением надбавок в размере 50 процентов к базовым тарифным ставкам технического и вспомогательного персонала специализированных школ и школ-интернатов для детей с отклонениями в физическом или психическом развитии, а также профессиональных школ для детей с инвалидностью | 29 506,0 | |
расходы, связанные с развитие системы внешкольного образования | 30 000,0 | |
2. | Министерство дошкольного образования Республики Узбекистан | 7 398 644,1 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 7 226 558,9 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 2 573 585,6 | |
средства, выделяемые фонду развития дошкольного образования | 105 500,0 | |
в том числе перераспределяемые расходы: | ||
субсидии дошкольным образовательным организациям, образованным на основе государственно-частного партнерства | 2 399 219,4 | |
расходы на обязательную годичную подготовку детей к начальному образованию | 50 000,0 | |
расходы, связанные с возмещениям родительских взносов на детей для женщин, потерявших кормильца | 18 866,2 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 172 085,2 | |
3. | Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан | 4 084 937,5 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 3 771 153,1 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 243 186,0 | |
субсидии на проекты по строительству места проживания студентов на основе государственно-частного партнерства и заявок государственных высших образовательных организаций | 228 560,0 | |
в том числе перераспределяемые расходы: | ||
ежемесячные субсидии в двукратном размере базовой расчетной величины для молодежи, включенной в «Молодежную тетрадь» в период прохождения ею практики | 14 626,0 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 238 784,4 | |
перераспределяемые средства | 75 000,0 | |
расходы, связанные с покрытием платно-контрактной суммы на безвозвратной основе женщинам, принятым и обучающимся на платно-контрактной основе в магистратуре государственных высших образовательных учреждений | 75 000,0 | |
4. | Министерство здравоохранения Республики Узбекистан | 5 457 519,9 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 2 838 621,0 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 1 468 973,9 | |
расходы, связанные с вакцинацией детей | 172 307,3 | |
расходы на мероприятия раннего выявления врожденных и наследственных заболеваний у детей | 58 143,1 | |
расходы на обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (витамином «К», сурфактантом и другими), необходимыми для обеспечения здоровья матерей и детей, женщин репродуктивного возраста | 28 600,0 | |
расходы на реагенты, расходные материалы и сервисное обслуживание в целях полноценного и эффективного использования высокотехнологичного лабораторного оборудования в детских медицинских и родильных учреждениях | 8 000,0 | |
расходы, связанные с противодействием распространению заболеваний, вызываемых вирусом иммунодефицита человека | 64 889,5 | |
расходы на оказание нефрологической и гемодиализной помощи | 81 337,1 | |
проведение операции кохлеарной имплантации у детей с нейросенсорной глухотой или потерей слуха | 29 992,6 | |
расходы на обеспечение лекарственными средствами больных, прошедших хирургическую операцию по трансплантации почек и печени | 12 597,0 | |
расходы на обеспечение лекарственными средствами больных эндокринологическими заболеваниями | 28 413,0 | |
расходы на оказание медицинской и социальной помощи детям с редкими (орфанными) и другими наследственно-генетическими заболеваниями | 18 771,4 | |
расходы на повышение качества медицинской помощи, оказываемой женщинам репродуктивного возраста, беременным и детям | 3 868,0 | |
расходы на обеспечение профилактическими специальными препаратами детей, беременных, женщин фертильного возраста и кормящих матерей на бесплатной основе | 82 492,7 | |
расходы на широкое внедрение системы «Электронное здравоохранение», создание комплекса информационных систем и баз данных, интегрированных на основе единых национальных стандартов | 50 000,0 | |
расходы на финансирование мер по дальнейшему улучшению качества медико-социальных услуг, оказываемых лицам с инвалидностью | 58 164,5 | |
расходы на приобретение одноразовых пластиковых контейнеров для сбора, хранения и транспортировки крови и ее компонентов | 3 093,0 | |
расходы на бесплатную вакцинацию против гриппа воспитанников учреждений социальной защиты и проживающих в этих учреждениях | 2 640,0 | |
расходы на изготовление бланков листков нетрудоспособности | 346,5 | |
расходы на развитие служб гематологии и трансфузиологии и дальнейшую поддержку лиц, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями | 81 684,6 | |
расходы на совершенствование мер по профилактике, ранней диагностике и лечению эндокринных заболеваний | 97 000,0 | |
расходы на бесплатное обеспечение лекарственным средством эналаприл нуждающихся слоев населения | 4 000,0 | |
расходы, связанные с восстановлением службы физиотерапии в учреждениях первичной медико-санитарной помощи | 23 600,0 | |
расходы, связанные с бесплатным обеспечением лекарственных средств, необходимых для патогенетической терапии больных детей с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» | 85 000,0 | |
расходы, связанные с совершенствованием мер по противодействию распространению некоторых актуальных вирусных инфекций | 24 000,0 | |
расходы на закупку 1250 единиц медицинских изделий (окклюдеров), предназначенных для лечения пороков сердца | 27 500,0 | |
в том числе перераспределяемые расходы: | ||
осуществление на системной основе агитационно-пропагандистских работ по формированию здорового образа жизни, правильному питанию | 2 000,0 | |
расходы, связанные с совершенствованием онкологической помощи и дальнейшим развитием онкологической службы | 125 000,0 | |
расходы, связанные с направлением медицинских кадров в ведущие зарубежные медицинские и научные учреждения на переподготовку и повышение квалификации, а также привлечением квалифицированных иностранных медицинских специалистов в республику | ||
средства, выделяемые Фонду по содействию оздоровлению лиц, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями | 115 833,6 | |
средства, выделяемые Фонду поддержки и привлечения в медицинские учреждения одаренных и квалифицированных медицинских специалистов | 30 000,0 | |
расходы, связанные с оснащением медицинским оборудованием и медицинскими средствами кабинетов осмотра женщин «Онкоконтроль» («Cancer — назорат») в составе районных и городских медицинских объединений | 20 000,0 | |
расходы, связанные с мерами усиления охраны материнства и детства | 121 600,0 | |
расходы на оснащение (дополнительное оснащение) наркологических учреждений медицинским оборудованием | 8 100,0 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 426 798,9 | |
перераспределяемые средства | 2 192 100,0 | |
расходы, связанные с мерами по усилению материальной поддержки и стимулирования работников медицинских учреждений | 2 192 100,0 | |
5. | Министерство культуры Республики Узбекистан | 824 207,8 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 610 663,6 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 20 698,3 | |
расходы, связанные с укреплением материально-технической базы государственных театров | 14 306,0 | |
расходы на обеспечение детских школ музыки и искусства учебно-методическими пособиями | 6 392,3 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 188 064,2 | |
перераспределяемые средства | 25 480,0 | |
дополнительные расходы в связи с изменением тарифов при установлении должностных окладов и коэффициентов надбавки за выслугу лет работников центрального аппарата и территориальных отделений министерства | 16 000,0 | |
расходы, связанные с обеспечением учреждений культуры специальными автотранспортными средствами | 9 480,0 | |
6. | Министерство инновационного развития Республики Узбекистан | 786 764,4 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 197 495,4 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 12 350,0 | |
трансферты Фонду финансирования науки и поддержки инноваций | 576 919,0 | |
7. | Министерство жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан | 2 192 395,3 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 17 948,1 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 189 062,7 | |
из них: | ||
расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения | 185 700,0 | |
трансферты Фонду развития систем водоснабжения и канализации | 1 580 684,5 | |
перераспределяемые средства | 404 700,0 | |
расходы, связанные с компенсацией потерь возникших из-за применения низких тарифов для населения предприятиями теплоснабжения в городе Ташкент | 404 700,0 | |
8. | Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан | 573 981,7 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 403 981,7 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 16 700,0 | |
субсидии на внедрение водосберегающих технологий в сельском хозяйстве | 16 700,0 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | ||
трансферты Фонду развития виноделия Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия | 30 000,0 | |
трансферты Фонду развития садоводства и тепличного хозяйства | 140 000,0 | |
9. | Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан | 2 724 642,5 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 1 329 150,9 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 880 819,9 | |
расходы на покрытие части затрат по внедрению капельного орошения производителями хлопка-сырца | 104 000,0 | |
расходы на потребление электроэнергии насосными станциями | 776 819,9 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 1 175 091,6 | |
перераспределяемые средства | 220 400,0 | |
расходы, связанные с финансированием ремонтно-восстановительных и строительных работ ирригационных систем и гидротехнических сооружений, насосных агрегатов и оросительных скважин на 2022 год | 200 000,0 | |
расходы на потребление электроэнергии насосных станций в системе водного хозяйства, финансируемых через местные бюджеты | 20 400,0 | |
10. | Министерство энергетики Республики Узбекистан | 144 303,9 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 64 303,9 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 30 000,0 | |
перераспределяемые средства | 50 000,0 | |
расходы, связанные с поддержкой широкого использования возобновляемых источников энергии | 50 000,0 | |
11. | Министерство транспорта Республики Узбекистан | 6 021 831,2 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 247 505,7 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 30 000,0 | |
субсидии авиаперевозчикам на покрытие части стоимости билетов для авиарейсов по местным направлениям | 30 000,0 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 872 740,5 | |
трансферты Целевому фонду развития автомобильных дорог | 4 691 080,0 | |
перераспределяемые средства | 210 505,0 | |
расходы, связанные с погашением основного долга, процентов и посреднических платежей по кредитам коммерческого банка, привлекаемых для приобретения новых автобусов у отечественных производителей АО «Тошшахартрансхизмат» | 136 005,0 | |
расходы, связанные с содержанием дополнительного персонала и укреплением материально-технической базы ГУП «Ташкентский метрополитен» | 74 500,0 | |
12. | Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды | 33 478,2 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 30 788,2 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 22 319,4 | |
расходы на совершенствование материально-технической базы аналитических лабораторий в системе Комитета | 17 714,7 | |
расходы на ведение государственного кадастра животного и растительного мира, охраняемых природных территорий и мест утилизаций отходов | 4 604,7 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 2 690,0 | |
13. | Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам | 1 025 545,6 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 1 005 545,6 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 990 000,0 | |
субсидии на геологоразведочные работы | 990 000,0 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 20 000,0 | |
14. | Комитет Республики Узбекистан по развитию шелководства и шерстяной промышленности | 165 544,6 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 165 544,6 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 152 918,0 | |
субсидии на внедрение системы капельного орошения на тутовых плантациях и строительство буровой скважины для отбора воды, а также насосной станции для откачки воды из рек, каналов и других водоемов | 10 698,0 | |
субсидии на строительство буровой скважины для отбора воды на каракулеводческих кластерах, а также насосной станции для откачки воды из рек, каналов и других водоемов | 10 000,0 | |
субсидии за каждый импортированный из зарубежных государств эмбрион породистой овцы и козы, в том числе овцы каракульской породы | 2 000,0 | |
субсидии надомникам, занятым выращиванием коконов тутового шелкопряда (сырого шелкопряда) | 120 220,0 | |
расходы на мероприятия по борьбе с тутовой огневкой | 10 000,0 | |
капитальные вложения на проектирование строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | ||
15. | Министерство туризма и спорта Республики Узбекистан | 321 304,9 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 236 985,6 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 91 565,9 | |
расходы на подготовку и участие в Олимпийских играх | 58 271,7 | |
расходы на подготовку и участие в Паралимпийских играх | 12 431,5 | |
средства, выделяемые лицам, прошедшим десять тысяч и более шагов в течение одних суток посредством платформы «Здоровый образ жизни» | 5 000,0 | |
расходы, на мероприятия, включенные в календарный план спортивных и массовых физкультурных мероприятий | 12 267,4 | |
расходы на реализацию программ популяризации и развития таких видов спорта как ходьба, бег, мини-футбол, велоспорт, бадминтон, стритбол и «Workоut» | ||
расходы на поддержку деятельности Международной ассоциации «Кураш» | 3 026,4 | |
расходы на реставрацию и восстановление объектов культурного наследия, а также на археологические работы | 497,6 | |
расходы на укрепление материально-технической базы государственных музеев | ||
расходы на предоставление дополнительных скидок на билеты авиарейсов, железнодорожные билеты, приобретенные через туроператоров и услуги гостиниц | 71,4 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 78 319,3 | |
трансферты внебюджетному Фонду поддержки туризма и спорта | 6 000,0 | |
16. | Государственный комитет промышленной безопасности Республики Узбекистан | 13 524,3 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 13 524,3 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | ||
17. | Государственный комитет Республики Узбекистан по лесному хозяйству | 127 104,7 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 112 824,7 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 76 797,9 | |
расходы на создание защитных лесонасаждений против ветряной эрозии орошаемых земель и движения песка на объекты водного хозяйства | 76 797,9 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 14 280,0 | |
18. | Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан | 771 294,4 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 757 699,1 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 673 896,5 | |
субсидии на произведенную и реализованную продукцию животноводческими, птицеводческими и рыбоводческими хозяйствами, являющимся плательщиками налога на добавленную стоимость | 511 000,0 | |
субсидии на приобретение племенного скота, овец и коз, маточного поголовья рыб и цыплят | 42 796,5 | |
расходы на вакцинацию домашних животных | 120 000,0 | |
в том числе перераспределяемые расходы: | ||
расходы на внедрение технологии капельного и дождевого орошения на засушливых и пастбищных землях | 100,0 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 13 595,3 | |
19. | Антимонопольный комитет Республики Узбекистан | 8 842,9 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 8 842,9 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | ||
20. | Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан | 10 220,8 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 10 220,8 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | ||
21. | Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан | 623 112,3 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 14 003,1 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | ||
трансферты Государственному фонду содействия занятости | 407 109,2 | |
трансферты Фонду общественных работ | 202 000,0 | |
22. | Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике | 218 678,8 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 212 040,9 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 59 277,0 | |
расходы на проведение мероприятий по переписи | 59 277,0 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 6 637,9 | |
23. | Министерство строительства Республики Узбекистан | 243 962,4 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 63 333,4 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 180 629,0 | |
24. | Министерство иностранных дел Республики Узбекистан | 484 256,0 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 433 866,3 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 300 359,8 | |
расходы, связанные с визитом делегаций Республики Узбекистан в зарубежные страны, а также с приемом иностранных делегаций, государственных и политических деятелей | 14 443,8 | |
расходы на содержание посольств и консульских учреждений Республики Узбекистан за рубежом | 285 916,0 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 50 389,7 | |
25. | Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан | 726 447,9 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 726 447,9 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 544 100,0 | |
расходы, связанные с визитом делегаций Республики Узбекистан в зарубежные страны, а также с приемом иностранных делегаций, государственных и политических деятелей | 21 000,0 | |
средства, выделяемые из бюджета на усиление содействия и поощрения экспорта Агентством продвижения экспорта | 168 400,0 | |
расходы на компенсацию части транспортных расходов при экспортировании | 336 000,0 | |
средства, выделяемые из бюджета на компенсацию расходов по оплате страховой премии при пользовании экспортерами в качестве залога страховыми услугами | 18 700,0 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | ||
26. | Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан | 127 635,6 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 127 635,6 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 3 021,6 | |
расходы на покрытие части расходов молодых специалистов по получению международных IT-сертификатов | 3 021,6 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | ||
27. | Министерство юстиции Республики Узбекистан | 156 608,8 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 156 608,8 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | ||
28. | Министерство экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан | 11 147 436,4 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 479 875,6 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | ||
трансферты Государственному фонду поддержки предпринимательской деятельности | 900 000,0 | |
трансферты Фонду привлечения населения к предпринимательству | 452 890,8 | |
перераспределяемые средства | 9 314 670,0 | |
расходы, связанные с покрытием убытков, возникающих вследствие расхождения цен закупки и реализации природного газа АО «UzGasTrade» | 9 200 000,0 | |
расходы, связанные с поддержкой деятельности помощников хокимов | 114 670,0 | |
29. | Министерство финансов Республики Узбекистан | 78 450 873,1 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 14 352 299,3 | |
из них: | ||
расходы на финансирование программ обеспечения населения жильем | 1 161 000,0 | |
расходы на процентные расходы по обслуживанию государственного долга | 3 594 896,7 | |
расходы на осуществление операций по хеджированию, совершаемых в целях управления валютными рисками средств в иностранной валюте, привлеченных для покрытия дефицита бюджета или финансирования государственных программ | 10 748,6 | |
социальные расходы по внебюджетному Пенсионному фонду | 4 092 071,0 | |
расходы на оплату услуг отделений (филиалов) Народного банка по выплате пособий семьям с детьми, пособий по уходу за ребенком и материальной помощи | 37 589,5 | |
предоставление компенсации на приобретение энергоэффективных и энергосберегающих устройств и покрытие части процентных расходов по кредитам, полученным на эти цели | ||
безвозмездная финансовая помощь Фонду государственной поддержки сельского хозяйства | 4 550 000,0 | |
средства, выделяемые Фонду государственной поддержки сельского хозяйства для предоставления грантовых средств фермерским хозяйствам | 79 110,0 | |
расходы на покрытие процентов по лизингу и кредитам, выданным сельскохозяйственным предприятиям на приобретение сельскохозяйственной техники | 60 000,0 | |
средства Фонду государственной поддержки сельского хозяйства на покрытие отрицательной разницы между процентными ставками средств, привлеченных для устранения финансового дефицита, включая бюджетную ссуду, и ресурсов, размещенных в коммерческих банках для финансирования расходов по производству сельскохозяйственной продукции, а также части расходов по машинному сбору хлопка-сырца | 381 500,0 | |
расходы по сумме социального налога, уплачиваемого работодателями за работников в возрасте до 25 лет при условии непрерывной трудовой деятельности в течение шести месяцев | 190 726,5 | |
текущие расходы Министерства финансов и организаций, входящих в его структуру и другие | 194 657,0 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 6 096 995,3 | |
в том числе перераспределяемые расходы: | ||
расходы на развитие инфраструктуры свободных экономических зон и малых индустриальных зон, а также крупных производственных проектов с прямыми иностранными инвестициями | 1 086 656,0 | |
в том числе расходы на финансирование проектов на основе государственно-частного партнерства | ||
расходы на Программу развития региона Приаралья | 30 000,0 | |
расходы на проектно-изыскательские работы последующих лет | 96 690,8 | |
расходы на финансирование разрабатываемых программ | 782 775,9 | |
расходы на пересчет остаточной стоимости переходящих объектов на текущие цены | 200 000,0 | |
расходы на улучшение земельных участков, водной и дорожной инфраструктуры вокруг туристских объектов | 271 552,8 | |
расходы на строительство объектов инфраструктуры в массиве «Янги Узбекистан» | 170 000,0 | |
расходы на строительство социальных объектов и объектов инфраструктуры в отдаленных районах и в районах с тяжелой социально-экономической обстановкой | 76 489,0 | |
расходы на строительство инженерно-коммуникационных сетей для массивов многоквартирных жилых домов | 189 755,3 | |
нераспределенные средства Программы развития социальной и производственной инфраструктуры | 504 775,5 | |
расходы программ «Обод кишлок» и «Обод махалла» | 2 474 200,0 | |
расходы на улучшение системы теплоснабжения, сетей питьевого водоснабжения и канализации, а также строительно-ремонтные работы автомобильных дорог в Ташкентской области | 214 100,0 | |
трансферты внебюджетному Пенсионному фонду | 13 261 600,0 | |
трансферты Фонду по финансированию образовательных кредитов | 800 000,0 | |
трансферты Государственному фонду медицинского страхования | 664 541,0 | |
регулирующие трансферты, выделяемые из республиканского бюджета Республики Узбекистан бюджетам Республики Каракалпакстан, местным бюджетам областей и города Ташкента | 14 115 563,5 | |
перераспределяемые средства | 29 159 874,0 | |
расходы, связанные с повышением размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий, а также тарифов по отдельным видам услуг | 13 874 892,5 | |
расходы, связанные с выплатой пособий по беременности и родам работникам бюджетных организаций | 600 650,5 | |
расходы на социально-экономическое развитие регионов на основе поручений Президента Республики Узбекистан | 3 000 000,0 | |
расходы, связанные с платежами по налогам на добавленную стоимость и акцизным налогам по проектам, реализуемым за счет займов (кредитов), предоставляемых международными и зарубежными правительственными финансовыми организациями по международным договорам Республики Узбекистан, и погашаемых в последующем из Государственного бюджета Республики Узбекистан | 1 322,8 | |
расходы на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 57 000,0 | |
субсидии на покрытие стоимости электроэнергии, потребляемой фермерскими хозяйствами | 231 595,0 | |
субсидии на компенсацию части расходов по бурению скважин для добычи воды для орошения приусадебных земель населения | 100 000,0 | |
расходы на борьбу с коронавирусной пандемией и приобретение вакцин | 1 700 000,0 | |
расходы на повторное введение в пользование орошаемых земель, не используемых в сельском хозяйстве, и в степных районах | 92 600,0 | |
средства на покрытие части расходов по оплате страховой премии при использовании услуги страхования рисков урожая плодоовощной продукции и привлечению квалифицированных специалистов из-за рубежа | 5 000,0 | |
субсидии на приобретение оборудований лазерной планировки и семенных сеялок | 20 000,0 | |
расходы на финансирование мероприятий, определенных на основании общественного мнения | 420 449,8 | |
расходы, связанные с увеличением числа получателей детских пособий и выплат материальной помощи малообеспеченным семьям, назначаемых посредством информационной системы «Единый реестр социальной защиты» | 3 333 300,0 | |
расходы, связанные с благоустройством и озеленением территорий, созданием достойных условий жизни и ремонтом внутренних дорог в махаллях города Ташкента | 279 000,0 | |
финансирование отдельных мероприятий за счет бюджетных средств, реализация которых предусмотрено из Фонда реконструкции и развития | 528 210,0 | |
средства на текущий ремонт и оснащение государственных социальных объектов | 150 000,0 | |
расходы на финансирование программы развития инфраструктуры 392 махаллей, состояние которых оценено как «не удовлетворительно» | 784 000,0 | |
расходы, связанные с оплатой труда судебных управляющих | 23 853,5 | |
расходы АКБ «Микрокредитбанк» для организации в других районах на примере Учкуприкского района производственных и торговых комплексов в зависимости от специализации махалли | 50 000,0 | |
расходы, связанные с выделением единовременной материальной помощи малообеспеченным семьям Республики Каракалпакстан для поддержки в зимний период, выявленным посредством информационной системы «Единый реестр социальной защиты» | 100 000,0 | |
расходы на увеличение уставного капитала АК «Халк банки» | 108 000,0 | |
расходы, связанные с развитием социально-экономической инфраструктуры в махаллях | 2 700 000,0 | |
расходы, связанные с исполнением решений, принимаемых по осуществлению неотложных мероприятий в социально-экономической и других отраслях | 1 000 000,0 | |
30. | Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан | 1 460 625,7 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 1 434 749,4 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 20 988,3 | |
перераспределяемые средства | 4 888,0 | |
дополнительные расходы, возникшие в связи с изменением разряда по оплате труда по Единой тарифной сетке работников центрального аппарата, территориальных подразделений Агентства по кадастру при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан | 4 888,0 | |
31. | Кабинет Министров Республики Узбекистан | 2 044 478,8 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 1 539 122,6 | |
из них: | ||
Резервный фонд Кабинета Министров Республики Узбекистан | 1 141 507,1 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 5 356,2 | |
трансферты Централизованному фонду по возмещению убытков физическим и юридическим лицам в связи с изъятием у них земельных участков для общественных нужд | 500 000,0 | |
32. | Администрация Президента Республики Узбекистан | 919 009,9 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 663 152,3 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 20 000,0 | |
средства, выделяемые Фонду поддержки развития информационной сферы и массовых коммуникаций Республики Узбекистан | 20 000,0 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 255 857,6 | |
33. | Агентство развития государственной службы при Президенте Республики Узбекистан | 228 110,7 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 63 110,7 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | ||
трансферты Фонду «Эл-юрт умиди» | 165 000,0 | |
34. | Счетная палата Республики Узбекистан | 58 521,8 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 58 521,8 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | ||
35. | Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан | 69 054,1 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 69 054,1 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | ||
36. | Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан | 240 541,4 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 230 541,4 | |
из них: | ||
Общественный фонд по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан | 82 360,0 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 10 000,0 | |
37. | Уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсман) | 8 423,5 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 8 423,5 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | ||
38. | Уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам ребенка (омбудсман ребенка) | 1 300,0 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 1 300,0 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | ||
39. | Генеральная прокуратура Республики Узбекистан | 1 289 452,1 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 1 255 916,1 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 33 536,0 | |
40. | Верховный суд Республики Узбекистан | 972 106,9 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 913 483,0 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 58 623,9 | |
41. | Конституционный суд Республики Узбекистан | 7 190,0 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 7 190,0 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | ||
42. | Высший судейский совет Республики Узбекистан | 28 742,1 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 28 742,1 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | ||
43. | Агентство по противодействию коррупции Республики Узбекистан | 24 817,1 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 22 561,3 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 2 255,8 | |
44. | Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан | 220 552,6 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 217 097,6 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 3 455,0 | |
45. | Национальная телерадиокомпания Узбекистана | 463 656,8 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 419 601,4 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 44 055,4 | |
46. | Национальное информационное агентство Узбекистана | 20 172,3 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 19 118,6 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 1 053,7 | |
47. | Агентство президентских образовательных учреждений | 622 335,4 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 255 885,4 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 116 450,0 | |
перераспределяемые средства | 250 000,0 | |
расходы на заработную плату и приравненные к ней платежи специализированным школам в системе Агентства | 250 000,0 | |
48. | Агентство «Узархив» | 10 346,8 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 10 346,8 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | ||
49. | Агентство по развитию медико-социальных услуг | 220 297,8 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 117 733,4 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 47 985,2 | |
расходы на дальнейшее улучшение качества медико-социальных услуг, оказываемых лицам с инвалидностью | 30 985,2 | |
дополнительные расходы на обеспечение средствами реабилитации женщин с инвалидностью с общим количеством более десяти тысяч по республике | 17 000,0 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 88 542,2 | |
перераспределяемые средства | 14 022,2 | |
расходы, связанные с дальнейшим совершенствованием деятельности службы медико-социальной экспертизы и системы установления инвалидности детям | 14 022,2 | |
50. | Агентство кинематографии Республики Узбекистан | 243 083,1 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 203 083,1 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 142 000,0 | |
расходы на создание национальной кинопродукции на основе государственного заказа | 70 000,0 | |
субсидии на поддержку и развитие производства национальных сериалов телеканалам, осуществляющим деятельность в республиканском масштабе | 12 000,0 | |
формирование средств Центра развития национальной кинематографии | 50 000,0 | |
средства на покрытие части расходов иностранных кинокомпаний, производивших кино на территории Узбекистана | 5 000,0 | |
средства на покрытие части расходов в случае оснащения кинозалов цифровыми устройствами демонстрации кино (формата DCP и выше), предоставляющих возможность защиты авторских прав | 5 000,0 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 40 000,0 | |
51. | Агентство по карантину и защите растений Республики Узбекистан | 41 223,6 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 41 223,6 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 12 011,0 | |
расходы, связанные с противодействием саранче и вредителям, а также обеспечением сохранения урожая в чрезвычайных ситуациях | 12 011,0 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | ||
52. | Агентство стратегического развития Республики Узбекистан | 4 771,3 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 4 771,3 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | ||
53. | Республиканский центр духовности и просветительства | 65 074,1 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 65 074,1 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 47 600,0 | |
средства, выделяемые из бюджета Целевому фонду по поддержке сферы духовности и творчества | 47 600,0 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | ||
54. | Центр гидрометеорологической службы | 165 918,6 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 154 918,6 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 20 975,0 | |
расходы на укрепление материально-технической базы Центра гидрометеорологической службы | 20 975,0 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 11 000,0 | |
55. | Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека | 11 169,4 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 11 169,4 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | ||
56. | Агентство по делам молодежи Республики Узбекистан | 977 411,0 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 228 156,2 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 21 034,0 | |
субсидии на содействие занятости и усилению социальной защиты молодежи | 21 034,0 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | ||
перераспределяемые средства | 749 254,8 | |
расходы, связанные с введением должности лидера молодежи в каждой махалле | 749 254,8 | |
57. | Министерство по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан | 47 437,5 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 6 437,5 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | ||
средства, выделяемые из Государственного бюджета Фонду «Обод ва хавфсиз махалла» | ||
средства, выделяемые из Государственного бюджета Институту «Махалла ва оила» | ||
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | ||
трансферты Государственному целевому фонду по поддержке женщин и семьи | 41 000,0 | |
58. | Министерство по поддержке махалли и старшего поколения Республики Узбекистан | 132 307,5 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 54 971,5 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 23 000,0 | |
средства, выделяемые из Государственного бюджета Фонду «Обод ва хавфсиз махалла» | 23 000,0 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | ||
перераспределяемые средства | 77 336,0 | |
расходы, связанные с изменением условий оплаты труда председателей махаллей | 77 336,0 | |
59. | Государственный комитет семьи и женщин Республики Узбекистан | 171 266,1 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 38 362,4 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 10 010,0 | |
средства, выделяемые из Государственного бюджета Научно-исследовательскому институту «Оила ва хотин-кизлар» | 10 010,0 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | ||
трансферты Государственному целевому фонду по поддержке семьи и женщин | 25 123,0 | |
перераспределяемые средства | 107 780,7 | |
расходы на содержание территориальных подразделений Государственного комитета семьи и женщин | 107 780,7 | |
60. | Академия наук Республики Узбекистан | 311 113,4 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 288 398,2 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 22 715,2 | |
61. | Министерства туризма и культурного наследия Республики Узбекистан | 381 797,1 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 343 297,1 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 263 406,1 | |
расходы на реставрацию и восстановление объектов культурного наследия, а также на археологические работы | 199 363,4 | |
расходы на укрепление материально-технической базы государственных музеев | 7 950,0 | |
расходы на предоставление дополнительных скидок на билеты авиарейсов, железнодорожные билеты, приобретенные через туроператоров, и гостиничные услуги | 6 092,8 | |
расходы, связанные с доведением до 2026 года до 9 миллионов числа зарубежных туристов, пребывающих в республику | 50 000,0 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | ||
трансферты внебюджетному Фонду поддержки туризма | 33 500,0 | |
перераспределяемые средства | 5 000,0 | |
расходы на широкую пропаганду в зарубежных и отечественных средствах массовой информации проводимых в регионах республики фестивалей | 5 000,0 | |
62. | Министерство развития спорта Республики Узбекистан | 1 211 710,5 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 733 685,1 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 451 356,1 | |
расходы на подготовку и участие в Олимпийских играх | 76 728,3 | |
расходы на подготовку и участие в Паралимпийских играх | 18 438,0 | |
средства, выделяемые лицам, прошедшим десять тысяч и более шагов в течение одних суток посредством платформы «Здоровый образ жизни» | 55 000,0 | |
расходы на мероприятия, включенные в календарный план спортивных и массовых физкультурных мероприятий | 190 116,1 | |
расходы на реализацию программ популяризации и развития таких видов спорта, как ходьба, бег, мини-футбол, велоспорт, бадминтон, стритбол и «Workоut» | 104 000,0 | |
расходы на поддержку деятельности Международной ассоциации «Кураш» | 7 073,6 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 328 125,4 | |
перераспределяемые средства | 149 900,0 | |
расходы на мероприятия, включенные в календарные планы спортивных и массовых физкультурных мероприятий районов и городов | 55 000,0 | |
расходы, связанные с повышением базовой тарифной ставки тренеров спортивных школ, находящихся в ведении министерства | 94 900,0 | |
63. | Прочие организации | 31 293 904,8 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 30 265 640,2 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 1 028 264,6 | |
млрд сум | |||
№ | Наименование регионов | Доходы* | Расходы** |
1. | Республика Каракалпакстан | 2 356,2 | 3 874,2 |
2. | Андижанская область | 3 059,4 | 4 741,6 |
3. | Бухарская область | 2 904,0 | 3 346,3 |
4. | Джизакская область | 1 727,2 | 2 551,8 |
5. | Кашкадарьинская область | 3 483,0 | 5 534,3 |
6. | Навоий вилояти | 2 186,3 | 2 186,3 |
7. | Наманганская область | 2 903,2 | 4 608,0 |
8. | Самаркандская область | 3 955,8 | 4 963,8 |
9. | Сурхандарьинская область | 2 466,9 | 4 453,9 |
10. | Сырдарьинская область*** | 1 104,5 | 1 777,7 |
11. | Ташкентская область | 4 378,9 | 4 378,9 |
12. | Ферганская область | 4 242,5 | 5 619,9 |
13. | Хорезмская область*** | 2 220,6 | 3 067,2 |
14. | Город Ташкент**** | 6 044,7 | 6 044,7 |
Итого | 43 033,2 | 57 148,7 |
млрд сум | ||
№ | Наименование регионов | Сумма |
1. | Республика Каракалпакстан | 1 518,0 |
2. | Андижанская область | 1 682,3 |
3. | Бухарская область | 442,3 |
5. | Джизакская область | 824,6 |
6. | Кашкадарьинская область | 2 051,3 |
7. | Наманганская область | 1 704,8 |
8. | Самаркандская область | 1 008,0 |
9. | Сурхандарьинская область | 1 987,0 |
10. | Сырдарьинская область | 673,2 |
11. | Ферганская область | 1 377,4 |
12. | Хорезмская область | 846,6 |
Итого | 14 115,6 |
№ | Вид имущества, передаваемого в аренду | Показатель, характеризующий размер установленной ставки | Минимальные размеры ставок арендной платы в месяц, сум | ||
город Ташкент | город Нукус, города-областные центры | другие населенные пункты | |||
1. | Помещения: | ||||
жилое помещение | за 1 кв. метр общей площади | 15 500 | 9 500 | 4 000 | |
нежилое помещение | 32 000 | 18 500 | 7 500 | ||
2. | Автомобильный транспорт: | ||||
легковой автомобиль (автотранспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров, багажа и имеющее не более 8 мест для посадки, не считая места водителя) | за 1 автотранспортное средство | 630 000 | |||
микроавтобусы, автобусы и грузовые автомобили | 1 250 000 |
№ | Вид сбора | Предельные ставки (в сумах) в месяц | |||
город Ташкент | город Нукус, города-областные центры | прочие города | прочие населенные пункты | ||
1. | Сбор, взимаемый за право реализации алкогольной продукции | 1 200 000 | 840 000 | 600 000 | 300 000 |
2. | Сбор, взимаемый за право реализации алкогольной продукции предприятиями общественного питания | 600 000 | 420 000 | 300 000 | 150 000 |
№ | Вид сбора | Ставка сбора за один автотранспорт (автопоезд) (в долл. США) |
1. | Сбор за въезд на территорию и транзит по территории Республики Узбекистан грузовых автотранспортных средств иностранных государств (за исключением государств указанных в пунктах 2 — 7) | 400 |
2. | Сбор за въезд на территорию и транзит по территории Республики Узбекистан грузовых автотранспортных средств Республики Таджикистан и Республики Азербайджан через территорию Республики Узбекистан грузоподъемностью: | |
до 10 тонн | 100 | |
от 10 тонн до 20 тонн | 150 | |
свыше 20 тонн | 200 | |
3. | Сбор за въезд на территорию и транзит по территории Республики Узбекистан грузовых автотранспортных средств Республики Казахстан | 300 |
4. | Сбор за въезд на территорию и транзит по территории Республики Узбекистан грузовых автотранспортных средств Кыргызской Республики | 300 |
5. | Сбор за въезд на территорию и транзит по территории Республики Узбекистан грузовых автотранспортных средств Республики Туркменистан грузоподъемностью: | |
до 10 тонн | 50 | |
от 10 тонн до 20 тонн | 100 | |
свыше 20 тонн | 150 | |
6. | Сбор за въезд на территорию и транзит по территории Республики Узбекистан грузовых автотранспортных средств государств — членов Европейского союза | 150 |
7. | Сбор за въезд на территорию и транзит по территории Республики Узбекистан грузовых автотранспортных средств Республики Афганистан | 50 |